問題已解決
老師,請問去年開出的一張發票不需要的,當時忘記紅沖了,現在來紅沖,是要調增以前年度損益,還是在今年做一筆負數,影響今年損益呢?



你好,正規的做法是要調整以前年度損益。
06/20 10:56

84785022 

06/20 10:58
那我匯算的時候已經交了企業所得稅,是要去重新更正報表,退稅,還是怎么操作呢?

宋生老師 

06/20 11:00
你好是的,如果更正之后多交了稅是需要退稅。

老師,請問去年開出的一張發票不需要的,當時忘記紅沖了,現在來紅沖,是要調增以前年度損益,還是在今年做一筆負數,影響今年損益呢?
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