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請問老師,建筑業**的業務,開發票的分錄怎么寫



同學,你好
你開具發票得分錄
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷
06/28 11:02

84784951 

06/28 11:04
請問老師,**業務,需要走其他應付款科目么

小菲老師 

06/28 11:04
同學你好
你可以用其他應付款掛賬

84784951 

06/28 11:05
請問老師,**業務,收的管理費怎么入賬呀

小菲老師 

06/28 11:05
同學,你好
借:銀行存款
貸:其他業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷

84784951 

06/28 11:07
發票已經開過了 為什么還要開發票 交稅呀

小菲老師 

06/28 11:07
同學,你好
那你之前開發票做的什么分錄,發一下

84784951 

06/28 11:09
**的業務,已經給甲方開發票了,借應收,帶主營業務收入,應交稅費銷項稅

小菲老師 

06/28 11:09
同學,你好
收到錢
借:銀行存款
貸:應收賬款

84784951 

06/28 11:10
收到甲方的錢是借銀存貸應收 那收**的管理費吶?

小菲老師 

06/28 11:11
同學,你好
一樣呀。收到的費用,就是你的收入的
