問題已解決
老師,我們是商會,民間非盈利組織會計制度,審計因為有個員工是退休的不能發放工資,之前2022年發放的工資是借:管理費用-職工薪酬,貸:應付工資-職工薪酬,借:應付工資-職工薪酬,貸:銀行存款,今年6月份要求那個員工退回來工資5萬,已經退到商會賬戶上了,請問現在怎么做會計分錄呢?



借銀行存款貸應付工資
借應付工資貸非限定性凈資產
06/30 17:36

84785002 

06/30 17:39
可以借:管理費用 貸:應付工資-職工薪酬(紅字) 借:銀行存款,貸:應付工資嗎?

郭老師 

06/30 17:43
可以的,可以這么做的

84785002 

06/30 17:44
跨年了也可以這樣做是嗎?

郭老師 

06/30 17:46
是啊
只要沒有審計就可以。

84785002 

06/30 17:52
就是給審計看的,

郭老師 

06/30 18:10
那不行
你這樣做了那邊也會給你調整

84785002 

06/30 18:11
是要按照老師您這樣寫會計分錄是嗎?

郭老師 

06/30 18:12
你好
對的
是這個意思的

84785002 

06/30 23:33
在2024年的時候有個員工退了一筆工資,借:管理費用,貸:應付工資(紅字)借:銀行存款,貸:應付工資,如果這樣不行的話,那我在今年6月份做賬時是不是要把這2筆分錄沖紅,然后再按照老師您說的分錄入賬?

郭老師 

07/01 06:45
2024年還能反結賬修改的話最好反結賬修改
