問題已解決
今天發現2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢



?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/30 23:17

董孝彬老師 

06/30 23:26
您好,以多結轉10,000元、稅率25%為例
??借:庫存商品/原材料 10000 貸:以前年度損益調整 10000
借:以前年度損益調整 2500 貸:應交稅費—應交企業所得稅 2500
借:以前年度損益調整 7500 貸:利潤分配—未分配利潤 7500
2.如果匯算未調增利潤,更正2024年申報,補稅+滯納金。
如果已調增,不用更正。
3.附說明、憑證、申報表。調整2024年財報期末數及2025年初數,附注披露。

84785019 

06/30 23:35
老師,請問如果我24年的利潤是負數,25年5月做完匯算清繳后也是負數。那我這個月6月也是這么調整分錄嗎?那不是原本是不交企業所得稅變成要補繳企業所得稅了呢

董孝彬老師 

06/30 23:47
您好,要做調整分錄的,我們暫估時有貸方往來科目,這個不調整,往來余額就是錯的,
是的,調增本來就是這樣的,原來的利潤是虛的
