問題已解決
請問中途接賬,之前沒有賬,請問期初數據就錄入銀行余額,實收資本,應收賬款。可以嗎,還是必須要和科目余額表一樣。



中途接賬且之前無賬時,僅錄入銀行余額、實收資本、應收賬款不全面,應按實際盤點資產、負債及所有者權益情況,整理出完整科目余額(類似科目余額表)后錄入,確保涵蓋全部資產、負債等科目,以準確反映財務狀況。
07/01 12:48

84785042 

07/01 13:02
如果沒有這些數據怎么做,想要獲得這些數據就要把之前的賬做出來才有

樸老師 

07/01 13:04
對的,必須做完才有哦

84785042 

07/01 13:06
需要補大半年的賬呢,老板說只需要從10月份做起,前面沒時間補啊

樸老師 

07/01 13:07
這個必須要補的
不補沒有數據

84785042 

07/01 13:42
是個個體工商戶的賬,每月不做賬,只需要做經營賬

樸老師 

07/01 13:43
那是核定征收的嗎?

84785042 

07/01 14:33
是的,我只要做經營賬

84785042 

07/01 14:33
老板讓我做經營悵,去年5月開業,我從10月份做

樸老師 

07/01 14:34
核定征收的那就把你手里有的余額做期初數

84785042 

07/01 15:35
好的,謝謝老師

樸老師 

07/01 15:39
滿意請給五星好評,謝謝

84785042 

07/01 20:47
錄入銀行,應收款,實收資本,試算不平衡啊

樸老師 

07/01 20:52
固定資產啥的沒有嗎

84785042 

07/01 21:15
實收資本主要用于主要是前期裝修和進貨,但前面沒有賬,不好調整

84785042 

07/01 21:16
還是我要把前期費用找出來做平啊,還是不錄入實收資本,差額不大,做個期初差額

樸老師 

07/01 21:28
個體戶沒有實收資本哦

84785042 

07/01 21:31
那幾個合伙人投資了怎么做

樸老師 

07/01 22:09
你們是個體戶還是企業
