問題已解決
銷售的貨物退回并退款,對(duì)方不配合紅沖發(fā)票,可以申報(bào)增值稅時(shí)直接在當(dāng)期沖減銷售額和稅金嗎



你好,你可以直接開紅字信息表試試。
07/02 13:57

84784956 

07/02 13:58
對(duì)方已經(jīng)勾選,申請(qǐng)紅字信息表語言對(duì)方點(diǎn)確認(rèn),對(duì)方不配合

宋生老師 

07/02 14:00
你好,你如果一定想紅沖,可以向稅務(wù)局報(bào)告

84784956 

07/02 14:12
不紅沖的話這部分做到營(yíng)業(yè)外支出嗎?可以稅前扣除嗎

宋生老師 

07/02 14:13
你好這個(gè)不能稅前扣除。嗯
