問題已解決
老師,您好,已收到貨款,未給對方開發票,怎么記賬



先計入預收賬款,開票時再確認收入
07/02 14:14

84785007 

07/02 14:27
跨月份了也這么處理嗎

84785007 

07/02 14:28
后開票是因為開票額度等方面的原因嗎

家權老師 

07/02 14:31
如果當月實現了銷售收入,可以先做未開票收入
未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅
如果以后補開發票
貸:主營業務收入?-未開票 負數
貸:主營業務收入?–已開票
