問題已解決
4月份我們收到一張專票,開具錯誤了,我已經抵扣掉了,現在重新開,之前的發票我要怎么操作?



你好,你應該做進項轉出了。
07/07 09:55

84785041 

07/07 09:56
具體的分錄是什么?重新開具再重新抵扣對吧

宋生老師 

07/07 09:56
你好,這個要看你4月份是怎么做的憑證,才能知道現在的憑證怎么做。

84785041 

07/07 09:58
4月份:借:主營業務成本10000,應交稅費-增值稅-進項稅額100,貸:銀行存款10100

宋生老師 

07/07 10:00
你好,你現在應該借其他應收款貸,主營業務成本,應交稅金,應交增值稅進項稅額轉出。

84785041 

07/07 10:12
不用去修改4月份的賬務處理對吧,假如說我在7月份收到重新開具的發票,做增值稅進項稅額轉出,再把新收到的發票重新入賬就可以對吧

宋生老師 

07/07 10:14
你好,是的就是,就是你說的這樣子。
