問題已解決
你好 老師 我們公司是一般納稅人,7月要申報增值稅了,6月做好賬了。可以還是我先等我申報增值稅后以實際繳納的增值稅計提和繳納增值稅以及附加稅?還是6月先結轉加計提增值稅,7月申報再做繳納的分錄?



6月先結轉加計提增值稅,7月申報再做繳納的分錄
07/07 16:37

84784962 

07/07 16:44
老師,我是剛接手的,我看到上一個財務的應交稅費-增值稅留抵稅額還有2070,是不是我可以用這個抵扣本期的?這個留底的稅我們做?

家權老師 

07/07 16:45
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84784962 

07/07 16:49
非常感謝老師的指導

家權老師 

07/07 16:50
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
