問題已解決
老師請問6月份個稅0.89不足一元不用繳納,這個怎么做賬務處理。



您好,這個轉到營業外收入就可以
07/07 16:47

84784958 

07/07 16:53
老師請問發放時:
借:管理費用-職工薪酬
貸:其他應收款-社保、公積金
貸:應交稅費-個稅
貸:銀行存款
減免:
借:應交稅費-個稅,貸:營業外支出
但發放時銀行支付是按未扣個稅的金額支付,所有有個個稅免征的差額。這個應該是怎么做。

劉艷紅老師 

07/07 16:56
借:銀行存款
貸:應交稅費-個稅,

84784958 

07/07 17:00
不好意思,沒太明白

劉艷紅老師 

07/07 17:02
借:應交稅費-個稅
貸:銀行存款
打錯了,公司代扣了個稅

劉艷紅老師 

07/07 17:02
不要從工資里面扣然后要轉到營業外支出里面

84784958 

07/07 17:06
發放時:
借:管理費用-職工薪酬
貸:其他應收款-社保、公積金
貸:銀行存款
減免:
借:應交稅費-個稅,貸:營業外支出
這樣嗎。

劉艷紅老師 

07/07 17:12
發放時:
借:管理費用-職工薪酬
貸:其他應收款-社保、公積金
貸:銀行存款
支付
借:應交稅費
貸:銀行存款
減免
借:營業外支出
貸:應交稅費

84784958 

07/07 17:14
老師不是說要進營業外收入?

劉艷紅老師 

07/07 17:16
哦,看錯了,看成是公司承擔個稅了,不好意思

劉艷紅老師 

07/07 17:16
借:管理費用-職工薪酬
貸:其他應收款-社保、公積金
貸:應交稅費-個稅
貸:銀行存款
減免:
借:應交稅費-個稅,貸:營業外支出

劉艷紅老師 

07/07 17:16
就是這樣寫的,不好意思哦,看錯了

84784958 

07/07 17:41
老師那是進營業外支出?但我按照這個來還有有個減免的差額哎。

劉艷紅老師 

07/07 18:19
營業外收入,打錯字了,前面是貸,后面是借,平了
