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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我6月更正了24年12月增值稅,然后補(bǔ)交了增值稅款,現(xiàn)在是6月產(chǎn)生的增值稅和附加稅,我已經(jīng)怎么做賬合適呢



你好,這個(gè)你是增加了收入,增加的稅金嗎
07/09 16:15

84784994 

07/09 16:17
是的,我反結(jié)賬確認(rèn)了未開票收入,然后重新更正了所有的申報(bào)表,現(xiàn)在6月交了稅款,我附加稅都計(jì)提了,但是增值稅我現(xiàn)在用了未交增值稅這個(gè)科目,我的這個(gè)科目余額就不合適了

宋生老師 

07/09 16:20
你好,這個(gè)沒問題的,你用未交增值稅也是可以的。

84784994 

07/09 16:21
但是未交增值稅科目有余額我的意思是

宋生老師 

07/09 16:21
你好,你交完了他就沒有余額了呀。

84784994 

07/09 16:25
我交了也有

84784994 

07/09 16:27
我的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方是銀行存款,這樣的我的余額還是有數(shù)的

宋生老師 

07/09 16:27
你好,正常是沒有了的,除非你這個(gè)月又新計(jì)提了。

84784994 

07/09 16:28
但是我這個(gè)月計(jì)提新的,我都可以對(duì)上的
,就是下個(gè)月實(shí)際繳納的也就是這些數(shù)字

84784994 

07/09 16:28
老師那您看我這個(gè)做增值稅的分錄合適不

宋生老師 

07/09 16:32
你好,是的,就是這樣
你做的是沒問題的。
