問題已解決
老師,有這么個情況,3月份開了一張票10100,錢已到賬,記賬借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,增值稅。 可是5月份重新評估的,又從新開了一張票6888,并且銀行存款退回3212評估費.7月份記4-6月份的賬才發(fā)現(xiàn)這個問題,7月份紅沖了3月份開的10100的票, 該怎么記賬呢?有些懵 5月份該怎么做分錄,開的票,借記什么,退的錢借記什么



按時間分步:
5 月:開新票 6888 時,借 “銀行存款” 6888,貸 “主營業(yè)務收入”“應交稅費”;退 3212 時,借 “主營業(yè)務收入(沖減)”“應交稅費(沖減)”,貸 “銀行存款” 3212。
7 月紅沖 3 月 10100 的票:借 “主營業(yè)務收入(原金額)”“應交稅費(原稅額)”,貸 “銀行存款” 10100。
07/09 16:45

84784948 

07/09 17:30
老師是這樣,
5月份開的6888沒收銀行存款,只開了票,而且有退銀行存款3212,

樸老師 

07/09 17:30
按發(fā)票來確認收入
退的沖減銀行
