問題已解決
老師,公司把自己賬上的已經使用過設備賣出去,這些設備都是有進項發票的,進項也全部沒有抵扣,那是不是沒有什么稅額會產生了?



需要按13%申報增值稅
07/09 17:25

84785018 

07/09 17:28
哪部分需要交稅呢?直接把設備開出去,但是進項抵扣對應也是有的,他使用過的只有對于進項溢價了才有稅額吧?用過的設備肯定是不值進項發票的加價了,那是不是就沒有什么需要交稅了呢?

文文老師 

07/09 17:30
銷售舊設備這部分要按13%確認銷項

84785018 

07/09 17:42
設備開去了銷項,他每臺設備對應的進項票是有的,他有抵扣稅額,也有成本是不是就沒有需要交稅的部分了?

文文老師 

07/09 17:44
若進項大于等于銷項,不用交增值稅

84785018 

07/09 17:49
那發票都還沒有入帳的,是不是進項大于銷項,不用交增值稅和所得稅的人

文文老師 

07/09 17:53
購入發票沒有入賬還是?

84785018 

07/09 17:57
購入的發票是還沒有入帳

84785018 

07/09 17:58
沒有入帳也就都沒有開始折舊,什么都沒有開始

文文老師 

07/09 18:00
現在都要出售了, 購入的要入賬并勾選抵扣

84785018 

07/09 18:02
是的 現在是要入帳并抵扣的,他要是虧本銷售掉就沒有什么需要繳納的稅款了是吧?

文文老師 

07/10 09:08
虧本銷售掉,就不用繳企業所得稅
