問題已解決
老師你好,去年開的發票今年沖紅重開,跨年發票紅沖重新開具,這種怎么做賬務處理



你好
紅沖的時候,借:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:應收賬款等科目
重新開機的時候,借:應收賬款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅?
07/11 09:31

84785039 

07/11 09:43
這樣做今年重開的發票不需要再繳稅吧,因為去年已經繳稅了,今年稅務上應該怎么處理?

鄒老師 

07/11 09:49
你好,不需要再次納稅的。
今年稅務上:紅沖發票沖銷正常發票的收入和稅額就是了?

84785039 

07/11 09:49
謝謝老師

鄒老師 

07/11 09:51
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
