問題已解決
發票已到,貨還有一點沒到,賬務處理



你好,你先按照發票入賬。
07/11 15:31

84784947 

07/11 15:35
采購入庫這塊呢

宋生老師 

07/11 15:36
你好,你按照實際的貨物做進銷存。

84784947 

07/11 15:41
那憑證后面的附件:采購入庫單,不對呀,對不上發票

84784947 

07/11 15:41
少了0.3公斤

宋生老師 

07/11 15:44
你好,是這樣,因為還有一部分沒有收到,是對不上是正常的。

84784947 

07/11 16:03
這個季度盈利,是否有方法降低利潤,不預繳企業所得稅。后期匯算清繳再來繳納。符合實際

宋生老師 

07/11 16:04
你好你可以先暫估成本。

84784947 

07/11 16:54
老師:如果5月的銷項為負數(沖紅了發票),5月沒有認證進項,6月的銷項可以直接減去5月銷項剩余數麼。

宋生老師 

07/11 16:54
你好,6月不能直接減5月的了。

84784947 

07/11 17:44
那怎么辦

84784947 

07/11 17:44
5月銷項的差額部分,需要在6月做進項稅轉出麼

宋生老師 

07/11 17:45
你好,這個問下稅務局,看是退稅還是留底先。
