問題已解決
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計憑證比實際的多記了0.3元,這個要怎么調(diào)?



您好,這個好辦的,多記增值稅,就是少計收入了
貸:主營業(yè)務(wù)收入 0.3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -0.3
分錄都在貸方,一正一負
07/11 23:23

84785028 

07/11 23:29
老師,我可以記到七月份嗎?實際沒有繳納增值稅,在免稅范圍以內(nèi)

84785028 

07/11 23:30
或者記到6月份,我的稅還沒報完

董孝彬老師 

07/11 23:31
您好,可以的哦,就寫在6月

84785028 

07/11 23:43
好的,謝謝老師

84785028 

07/11 23:44
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和借,貸方的金額相同,這樣對嗎?

董孝彬老師 

07/12 02:41
您好,對的,營業(yè)外收入,這是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,結(jié)轉(zhuǎn)后無余額
