問(wèn)題已解決
老師,6月份,我公司的A產(chǎn)品的實(shí)際銷售是0,但開(kāi)票開(kāi)了4件,B產(chǎn)品的實(shí)際銷售是10件,但開(kāi)票開(kāi)了16件,現(xiàn)在是7月份了,那我做6月份賬時(shí)只能按票做賬,7月再開(kāi)紅沖票嗎?



你好,根據(jù)你的描述,是這樣的
07/12 14:06

84785042 

07/12 14:07
按票做賬的話,A產(chǎn)品出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存了

鄒老師 

07/12 14:10
你好,可以先對(duì)A產(chǎn)品做暫估入賬處理? 。之后沖銷掉?

84785042 

07/12 14:43
我可以做結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)的是另外一個(gè)產(chǎn)品嗎?

鄒老師 

07/12 14:57
你好,不可以的。應(yīng)當(dāng)做到銷售什么,就結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本才是的?
