問題已解決
老師請問:小規(guī)模納稅人本季度有補開原來已經(jīng)申報的無票收入!這部分補開的發(fā)票金額應該沖減原來已申報的無票收入!比如本季度開票金額是50萬(含補開原來已申報的無票收入10萬實際本季度的收入是40萬)在本季度增值稅申報表上這部分金額應該填哪一個行次?才能沖減原來已申報部分?



同學你好,原來你申報 無票收入時,填寫在哪一欄,
現(xiàn)在這部分開過票的金額, 用負數(shù) 填寫在那一欄里。
07/12 19:31

84785006 

07/12 19:36
原來是直接在小規(guī)模納稅人增值稅申報表上無票收入和開票收入一起填列的!也就是填表金額大于開票金額合計直接填的!現(xiàn)在本季度扣除無票收入這部分系統(tǒng)提示金額小于開票金額!

84785006 

07/12 19:39
這個又怎么處理?

apple老師 

07/12 19:44
同學你好,遇到這種情況時,你先填寫好,保存好
然后,周一上班后,給稅局打電話,把你家的情況說清楚,讓他們在后臺把這個 提醒給消除掉,
