問題已解決
老師:請問,小規模納稅人,有差額征收的業務,也有正常的按照1%稅率開票的業務,這種情況看下,是差額開票+其他1%的開票合計季度不超30萬,不用繳納增值稅,還是各自類型的業務季度不超30萬不用交增值稅啊?



是差額開票+其他1%的開票合計季度不超30萬,不用繳納增值稅
07/14 09:01

84785010 

07/14 09:03
差額開票+其他1%的開票合計季度超30萬,兩者都按照正常開票的稅點,無論開普票還是專票都正常繳納就好了是嗎?

家權老師 

07/14 09:09
是的,就是那樣子的哈
