問題已解決
老師:你好!我想問下,我們公司代A供應商支付原材料貨款,原材料發票開給我們公司,但是材料已被A供應商領走加工生產,我們在每個月核對對賬單的時候,把材料貨款從對賬單抵扣減除?這樣的情況,如何做賬合適? 開始的時候是說沒有錢我們先代付了,后面就變成我們提供原材料讓他們加工了



票能退回去嗎?退回去
借原材料
貸銀行存款
借銀行存款,貸原材料。
07/14 10:28

84785040 

07/14 10:39
沒有辦法退了,已經抵扣了

郭老師 

07/14 10:40
那你收到對方的錢的時候做收入吧。借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費,借其他業務成本,貸原材料。

84785040 

07/14 10:41
我們的供應商直接在每個月的對賬單里面抵扣貨款了,之后才開的發票,

郭老師 

07/14 10:42
借應付賬款,貸其他業務收入,應交稅費,借其他業務成本,貸原材料。

84785040 

07/14 10:42
就是這些買材料的錢,我們每個月都在供應商的對賬單里面體現抵扣貨款,然后供應商才開進項發票給我們

郭老師 

07/14 10:45
你好,我給你寫了賬務處理,抵扣了不就是應付賬款減少了。

郭老師 

07/14 10:46
你說的是什么意思?我給你寫了賬務處理是哪里不對還是怎么啦?
你看不懂你應該在問呀,
什么時間開進項發票沒有關系
你收到的貨物就可以

84785040 

07/14 11:45
不好意思!后面那句話是我直接追加的,當時沒有看到老師的回復

郭老師 

07/14 11:47
好的
應付或者預付都可以

84785040 

07/14 11:50
好的
還一個地方比較不明白
例如5月份供應商對賬單的金額是10萬元,有4萬元是拉我們的原材料去做的,那供應商這個月開票是開6萬元的嗎?

郭老師 

07/14 11:53
6萬的原材料
其他的是加工費,他給你們加工出來的是產品嗎?

84785040 

07/14 11:56
有半成品,也有成品的

郭老師 

07/14 12:00
那對方剩下的給你開加工費。
