問題已解決
2023年收到的進項發(fā)票,進項稅額已抵扣,因為供應(yīng)商沒有交稅,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進項稅額是2462.28元,我們勾選了進項2428.67元,交了33.61元增值稅,請問如何做分錄?



借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2462.28。
07/14 16:50

郭老師 

07/14 16:52
借庫存商品等
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項2428.67
貸應(yīng)付賬款
借交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2462.28,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2428.67
jie應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61貸,應(yīng)交稅費未交增值稅
借,應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
