問題已解決
老師你好,我們公司(小規模)今年一月份開了一張銷項票102萬給甲方,增值稅及附加稅都已繳納,甲方一直沒有收到款,現在我把這102萬的票紅沖了,重新開了30萬的票,怎么做賬務處理呢?



原分錄紅沖102的銷售就行
07/14 17:42

84784985 

07/14 17:45
老師,增值稅及附加稅分錄也是原分錄紅沖嗎

家權老師 

07/14 17:46
退增值稅不退附加稅的,

84784985 

07/14 17:47
紅沖一張銷項票102萬,后面涉及到已繳納的增值稅及附加稅,還有繳納的企業所得稅怎么處理?

家權老師 

07/14 17:49
所得稅是累計利潤交,不影響的。已經交的增值稅可以申請退稅

84784985 

07/14 17:50
退增值稅不用查賬嗎?

家權老師 

07/14 17:53
不會的,賬明擺著,也不怕查

84784985 

07/14 17:54
好的,謝謝老師

家權老師 

07/14 17:56
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
