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給客戶送的禮品,取得的專票可以抵扣進項嗎



可以抵扣進項的,贈送的時候要體現銷項稅
07/16 16:06

84784968 

07/16 16:07
體現銷項稅?

家權老師 

07/16 16:09
1、采購
借:庫存商品
? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
? ? ?貸:銀行存款
2、贈送客戶
借:管理費用/銷售費用—業務招待費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。
贈送按偶然所得申報個稅

84784968 

07/16 16:23
那可以購進時直接不抵扣進項嗎,這樣就不做銷項了

家權老師 

07/16 16:28
不可以的,贈送本身就要視同銷售的

84784968 

07/16 16:29
那福利費也是視同銷售嗎,還是做進項轉出

家權老師 

07/16 16:34
購入的商品做福利費不視同銷售,直接進項轉出

84784968 

07/16 16:42
那取得的餐費專票,用于招待,是視同銷售還是進項轉出呢

家權老師 

07/16 16:45
餐飲接待直接不抵扣勾選
