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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月的原材料余額是110萬(wàn),庫(kù)存商品余額是88萬(wàn),本月盤(pán)點(diǎn)的原材料(原料+半成品):125萬(wàn);庫(kù)存商品-成品:85萬(wàn);這個(gè)應(yīng)該調(diào)整分錄,做成和盤(pán)點(diǎn)表的金額一樣呢?



apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,對(duì)的, 老板同意調(diào)賬的話, 就是要做調(diào)整分錄,
根據(jù)具體原因,分別計(jì)入相關(guān)會(huì)計(jì)科目
07/19 16:37

84785004 

07/19 16:38
調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做分錄的?

apple老師 

07/19 16:46
盤(pán)盈的原材料,在批準(zhǔn)前做如下分錄:
借:原材料?
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢?
查明原因,批準(zhǔn)后,如果是計(jì)量錯(cuò)誤或者管理原因?qū)е碌模?借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:管理費(fèi)用

apple老師 

07/19 16:51
庫(kù)存商品盤(pán)虧了,批準(zhǔn)前:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:庫(kù)存商品
經(jīng)批準(zhǔn)后,根據(jù)原因:
1。計(jì)量錯(cuò)誤:
借:管理費(fèi)用
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2。管理不善時(shí),還要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,
借:管理費(fèi)用
? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
