問題已解決
你好老師,2023年和2024年分別有一張成本票,我們財務(wù)沒有看到,今天對賬發(fā)現(xiàn)了,對方供貨商已經(jīng)在23和24年開票給我們,但是我們沒有及時入賬,我們現(xiàn)在不打算抵扣進項稅,有什么巧妙辦法處理嗎?是否可以直接走庫存商品,或者成本。這個貨實際對方已經(jīng)給我們發(fā)貨了 我們也消耗安裝了。



你好勾選后轉(zhuǎn)出直接走了成本就可以啦
07/21 16:40

84784994 

07/21 16:48
分錄走以前年度損益調(diào)整,改未分配利潤嗎

暖暖老師 

07/21 16:49
是的,你得會計分錄時對的

84784994 

07/21 16:51
然后得改23.24年匯算的報表嗎

暖暖老師 

07/21 16:52
肯定的,但是直接做今年的成本就不需要的

84784994 

07/22 08:53
分錄只能這么做嗎,我們今年做高企認證審計報告都做了,稅局改報表,不一致了怎么辦,有什么更好的辦法嗎

暖暖老師 

07/22 08:53
那就做賬在今年,因為審計報告都定了

84784994 

07/22 08:57
分錄怎么做好呢

暖暖老師 

07/22 08:57
借成本或者費用貸應(yīng)付賬款

84784994 

07/22 09:03
好的,那我就全額進成本,不進行專票抵扣,我也就不用和專管員打招呼和改報表了

暖暖老師 

07/22 09:04
是的,這樣不需要改動原來的報表得
