問題已解決
其他應付款有余額,注銷掛在實收資本能行啊?不是銀行進賬,只是之前工資沒發,現在注銷,都掛法人頭上了,然后實收資本滿額之后,掛資本公積可以嗎?實收資本注銷清算是不是要交印花稅?



你好,你可以先股東會決議,轉為投資,然后再去注銷,就可以了。
07/25 10:31

84785005 

07/25 10:33
實收資本這塊是不是要交稅,我記得之前要交印花稅的

宋生老師 

07/25 10:34
你好,是的,是要交印花稅。

84785005 

07/25 10:35
哎呀我是說怎么弄把其他應付款平掉

84785005 

07/25 10:35
交稅又得計提,其他應付款又有余額

宋生老師 

07/25 10:39
你好,對呀,你轉入營業外收支,或者轉入實收資本都能弄平

84785005 

07/25 10:44
真是無語,和你說不明白呢,轉過去交所得稅,然后計提,繳納,現在銀行為0,怎么繳納,又掛帳,和你說了半天,你也聽不懂

宋生老師 

07/25 10:46
我明白你的意思,你就是說,如果交了稅,賬上又沒錢,又得借,永遠循環。
其實你完全可以算出來要交多少,然后按比例倒推。就能剛好得到金額了。
比如要交5%,你就用100/(1-5%)就可以了。

宋生老師 

07/25 10:47
另外,如果真的是你說的這種情況,說明企業賺錢了。如果你企業虧損,就算你其他應付款轉入營業外收入,也不用交所得稅的。

84785005 

07/25 10:51
我上稅務系統看了,之前以前年度的利潤虧損的,現在是其他應付款10多萬,根本不夠,7到9月所得交29.34元,要交稅

宋生老師 

07/25 10:52
以前年度虧損了多少。前面5年可以彌補的虧損有多少。
7到9月所得交29.34元,要交稅,1你可以去調到不用交。2你可以先交后續匯算,再退稅。都是可以的。

84785005 

07/25 10:55
他是23年7月成立的,他調到不交稅,其他應付款還有余額怎么整?

宋生老師 

07/25 10:56
你好,你說的7到9月所得交29.34元,是23年的還是什么時候的。

宋生老師 

07/25 10:56
你其他應付款有余額,是說什么時候有余額。現在嗎?截止到25年6月嗎
