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問題已解決

問題如下:“對(duì)于未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小微企業(yè)減免稅優(yōu)惠,在會(huì)計(jì)上計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是后續(xù)如何處理?1,這部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的減免稅之后應(yīng)該怎么處理?將營(yíng)業(yè)外收入年末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)?2,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),這部分營(yíng)業(yè)外收入是否要算入利潤(rùn)總額中?”

84785039| 提問時(shí)間:2018 09/04 12:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 2,需要計(jì)入利潤(rùn)總額征收企業(yè)所得稅的
2018 09/04 12:45
84785039
2018 09/04 13:01
老師,您的意思分錄應(yīng)該為:1借,銀行存款 82400貸 ,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免優(yōu)惠)2400 ;2 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免優(yōu)惠)2400貸,營(yíng)業(yè)外收入2400;3 借,營(yíng)業(yè)外收入2400 貸,本年利潤(rùn)2400
84785039
2018 09/04 13:02
在申報(bào)增值稅時(shí),本期的銷售收入為80000,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),假設(shè)無成本費(fèi)用,營(yíng)業(yè)收入也為80000,但是在利潤(rùn)總額中要加上這部分營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額為82400,老師我這樣理解合適么?
鄒老師
2018 09/04 13:08
你好,分錄是 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 借;營(yíng)業(yè)外收入2400 貸,本年利潤(rùn)2400 是的,但是有收入就需要做到有成本,需要做到成本與收入匹配的
84785039
2018 09/04 13:11
老師,為了方便理解,假設(shè)成本費(fèi)用都為0,后面的申報(bào)理解正確嗎?也就是小規(guī)模納稅人增值稅減免的這部分優(yōu)惠,需要繳納企業(yè)所得稅?
鄒老師
2018 09/04 13:14
你好,是這樣填寫申報(bào)企業(yè)所得稅的 營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅的
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