問題已解決
公司付貨款,因為供應商質量問題,扣掉500元,這個扣掉的500元要做什么會計科目?(此處這個500已經開進發票中給我公司了)收到采購發票時:是這樣做憑證的:借:生產成本 應交稅金-進項 貸:應付賬款



這個業務是銷售折讓的情況,對方已經給您公司開具紅字發票,您公司需要做的分錄是
借:應付賬款 貸:生產成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
2018 09/16 09:39

84784996 

2018 09/17 09:08
這里對方公司沒有開紅字發票過來,就是口頭溝通,少付500元,現在我的賬上應付款掛著500元做不平了!

張艷老師 

2018 09/17 09:09
先掛賬吧,等對方給您公司開具紅字發票后,按上面的分錄做就好了。

84784996 

2018 09/17 14:13
對方不會開紅字發票過來了,所以要我這邊自己賬務處理一下

張艷老師 

2018 09/17 14:38
如果確定不用支付這500元的話,可以用公司的庫存現金沖平應付賬款,將沖減的庫存現金轉入內帳或給老板。
