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問題已解決

對方公司開給我們公司一張一萬的材料稅票的,(假設實際上我們并沒有在對方公司買一萬的材料的)我們公司銀行打給對方一萬了的,然后老板私下又另外打給對方公司一千的,那這個的一萬和一千的,做內賬的話是怎么做賬的呢

84785001| 提問時間:2018 09/16 15:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,因為沒有發生真實的購買材料,內賬付款了這樣處理 借;其他應收款 11000 貸;銀行存款——單位賬戶10000 銀行存款——老板個人賬戶 1000
2018 09/16 15:39
84785001
2018 09/16 15:42
老師好,為什么是其他應收款的呢,這個錢不是我們付給對方的嗎?
鄒老師
2018 09/16 15:43
你好,實際上我們并沒有在對方公司買一萬的材料的,根據你這個描述,屬于虛開進項發票付款,所以這個款項內賬應當找對方收回才是的
84785001
2018 09/16 15:48
老師好,假如這個一萬的材料款是我們公司真實在對方公司買的,是真實發生的話,那老板那個私下打給對方公司一千的錢要怎么做內賬的呢?
鄒老師
2018 09/16 15:48
你好,內賬額外付的稅款這樣核算 借;稅金及附加 貸;銀行存款——老板個人賬戶
84785001
2018 09/16 15:50
老師好,這個一千的怎么成了稅金及附加了呢,能不能算到管理費用那的呢
鄒老師
2018 09/16 15:52
你好,內賬因為購買材料二外支付的稅金,通過稅金及附加核算 但是有的單位會設置管理費用——稅金科目來核算這個,因為內賬本來就沒有統一規定,所以在這個問題上計入科目不同單位可能會有區別的
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