問題已解決
國稅代開發票,金額寫錯了多交了107.24的稅,后去國稅局改正。怎么處理,會計分錄?



你好!你已經去稅局改正了嗎
2018 10/08 15:54

84784959 

2018 10/08 15:55
改過了

宋生老師 

2018 10/08 15:58
你好!你之前開發票的分錄有沒有寫?

84784959 

2018 10/08 15:59
沒有寫

84784959 

2018 10/08 15:59
做的預收賬款

宋生老師 

2018 10/08 16:02
你好!那你先借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交XX稅。
然后借預付賬款-稅金 應交稅費-應交XX稅 貸銀行存款。

84784959 

2018 10/08 16:15
那如果我下個季度要繳納2000稅款,抵減的分錄怎么做呢

84784959 

2018 10/08 16:32
借 應交稅費ー應交增值稅(銷項稅額)2000 貸 預付賬款–稅款 107 銀行存款 1893對不對呢,如我下個月還是由國稅代開,這個錢怎么處理

宋生老師 

2018 10/08 17:05
您好!如果還是代開,你就要跟稅局說你有抵減的,看他是讓你抵減還是退稅了。

84784959 

2018 10/08 17:12
如果是稅控盤開的普票呢,在增值稅申報時填到那行可以抵減,從而使國稅少扣錢

宋生老師 

2018 10/09 09:21
您好!一般你如果在稅局有處理過,他會自動抵減的。在本期應納稅額減征額。
