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年度企業所得稅多交了,退稅低季度所得稅欠款,分錄怎么寫?



你好 借;銀行存款 貸;應交稅費——企業所得稅
借;應交稅費——企業所得稅 貸;以前年度損益調整
2018 10/11 10:20

84785007 

2018 10/11 10:33
老師,4月25號交的匯算清繳企業所得稅,多交16000元,現在稅務局不退稅,叫退稅低退稅

84785007 

2018 10/11 10:35
老師,3季度欠稅12000元,請問老師分錄怎么寫?

鄒老師 

2018 10/11 10:44
你好,借;所得稅費用 貸應交稅費——企業所得稅 12000

84785007 

2018 10/11 13:02
老師,多交企業所得稅怎么寫分錄?

鄒老師 

2018 10/11 13:03
你好,借;應交稅費——企業所得稅 貸;銀行存款

84785007 

2018 10/11 13:19
老師,我是說多交企業所得稅,稅務局不退稅這個分錄怎么寫?

鄒老師 

2018 10/11 13:19
你好,多交就是做繳納企業所得稅分錄啊 借;應交稅費——企業所得稅 貸;銀行存款

84785007 

2018 10/11 13:35
老師,企業所得稅匯算清繳時候多交了,稅管員說不退稅,以后交季度所得稅相抵扣欠稅。

鄒老師 

2018 10/11 13:37
你好,多交就做繳納稅款分錄
以后抵扣只需要做計提分錄,就不需要做繳納分錄了

84785007 

2018 10/11 13:55
老師,我知道抵扣,是不是用以前年度損溢調整?這個科目

鄒老師 

2018 10/11 13:58
你好,不是,之后抵扣的時候正常做計提分錄就是了
