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以前會計做的賬,暫估4個月的庫存商品,9月份回來的發票,9月份初把4個月暫估的沖回后,庫存商品余額賬在貸方,收到發票后入賬庫存商品余額在借方了這樣可以嗎?應該怎樣處理l合理



是這樣賬務處理的,收到發票后,沖銷之前的暫估,然后按發票的金額入賬
2018 10/12 17:33

以前會計做的賬,暫估4個月的庫存商品,9月份回來的發票,9月份初把4個月暫估的沖回后,庫存商品余額賬在貸方,收到發票后入賬庫存商品余額在借方了這樣可以嗎?應該怎樣處理l合理
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