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公司是進口韓國連接器的,進口的時候先交海關增值稅,借:應交稅費―應交增值稅 貸:銀行存款,我現在是做內賬,沒有做稅的分錄,但是我想在報表上體現真實的應交稅費,分錄該怎么做?

84785020| 提問時間:2018 10/14 20:23
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
借應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費一未交增值稅
2018 10/14 20:31
84785020
2018 10/14 20:35
比如說我現在的應交海關增值稅為負230000,進項為3000,銷項為8000,分錄怎么做呢?
莊老師
2018 10/14 20:52
進項稅額可以抵扣銷項稅額
84785020
2018 10/14 20:55
我知道可以抵扣,我要怎么做會計分錄才能提現我真實的留抵稅額
莊老師
2018 10/14 21:16
海關增值稅為負230000是指什么
莊老師
2018 10/14 21:21
你把詳細的內容發過來。
莊老師
2018 10/14 21:42
海關進口繳增值稅,借應交稅費一應交增值稅(進口增值稅),貸銀行存款,
莊老師
2018 10/14 21:43
上面的數學按230000計算
莊老師
2018 10/14 21:44
開票購材料,借原材料,借應交稅費一應交增值稅(進項稅額)
莊老師
2018 10/14 21:46
銷售時,貸應交稅費一應交增值稅(銷項稅額),期末留抵二8000-3000-230000二-225000
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