問題已解決
老師,就是工程款六百萬,開票開了六百萬,現在只打了三百萬,怎么做分錄



您是付款方還是開票方?
2018 10/31 08:54

84785044 

2018 10/31 09:08
開票

張艷老師 

2018 10/31 09:09
借:應收賬款 300
銀行存款 300
貸:主營業務收入
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

84785044 

2018 10/31 09:24
那我開票是六百萬如何提現呢
它是分批打進來

84785044 

2018 10/31 09:47
老師

張艷老師 

2018 10/31 09:47
每次收到款項時,沖減應收賬款就行了。
