問題已解決
老師我們公司付給海外的公司住宿費付的人民幣,給我們外國的發票可以嗎需要交稅嗎,完全在境外消費



不需要啊,這是進項,是可以抵扣的。
2018 11/05 16:26

84785038 

2018 11/05 16:27
非居民企業取得我國的收入不應該代繳增值稅跟所得稅嗎

84785038 

2018 11/05 16:29
我們租賃海外的服務器,不就應該代繳增值稅企業所得稅嗎,這倆個性質不一樣嗎,都是從國內取的收入,我們不應該代繳增值稅跟所得稅嗎

84785038 

2018 11/05 16:29
國外的發票怎么抵扣進項呢?

紫藤老師 

2018 11/05 16:29
住宿費不在代扣代繳個稅范疇。

84785038 

2018 11/05 16:30
完全在境外消費就不用代繳增值稅跟企業所得稅是嗎

紫藤老師 

2018 11/05 16:31
對的,是那樣。取得發票,合同,對方收款對賬單可以抵扣進項。

84785038 

2018 11/05 16:33
抵扣增值稅報增值稅的時候在哪個表里體現呢

84785038 

2018 11/05 16:34
那我們代繳企業所得稅嗎

84785038 

2018 11/05 16:34
能稅前扣除嗎

紫藤老師 

2018 11/05 16:35
在一般適用稅率進項稅額里面。可以稅前扣除

84785038 

2018 11/05 16:37
不代繳增值稅所得稅的政策依據是什么呢

紫藤老師 

2018 11/05 16:41
一般代扣代繳是服務費。你可以看看稅法一

84785038 

2018 11/05 16:42
那國外給我們開的發票內容就應該是住宿費對吧不能開成旅游費吧

紫藤老師 

2018 11/05 17:14
對的,是那樣的。
