問題已解決
暫估入賬的固定資產后期不能收回發票該怎么處理?



如果固定資產確實存在,那就按實際發生額入賬,不計提折舊(沒有合法票據,費用不能稅前列支)
2018 11/10 08:15

84785025 

2018 11/10 08:48
老師如果前幾年的在建工程一直掛到我接手,我的做法是以自制結算書把在建工程轉入暫估固定資產還是直接進固定資產,因為原來的成本費用都 在在建工程了就差一份驗收報告了?

老江老師 

2018 11/10 08:50
會計上,只要固定資產達到可使用狀態,就可以轉入固定資產了,與有沒有報告沒有關系
