問題已解決
老師,我收到一份業務招待費的發票,是增值稅專用發票,并且我已經認證了,我現在需要把這個發票做進項稅轉出,該怎么做分錄?



借管理費用-業務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款 應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2018 12/05 16:35

84785000 

2018 12/05 16:47
那管理費用-業務招待費的金額應該填寫含稅金額嗎?

方老師 

2018 12/05 16:57
嗯,業務招待費是含稅的金額。

84785000 

2018 12/05 17:11
期末的時候我是不是應該把轉出的進項稅結轉到未交增值稅?

方老師 

2018 12/05 23:28
是的,如果你們月末應交增值稅明細結平的話,要把進銷項,進項轉出都轉入未交增值稅或轉出未交增值稅科目。
