問題已解決
本公司是小規模納稅人,本月交接的時候發現 2017年4月,因為提供租賃費?產生了一筆應交稅費 借:應收賬款30000 貸:主營業務收入29126.21 貸:應交稅費–應交增值稅873.79 在2018年3月的時候之前會計做了一筆減免稅的會計分錄 借:應交稅費–應交增值稅–減免稅 貸:管理費用–減免稅 這么做對嗎?



學員你好,
小規模納稅人做減免稅:
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
貸:營業外收入
2018 12/09 15:14

84785002 

2018 12/09 15:16
那之前會計做的這筆會計分錄是錯的嗎

84785002 

2018 12/09 15:26
需不需要改正

阿水老師 

2018 12/09 15:30
學員你好,
公司規模不大的話,問題不大。
