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老師,我們買商品款付了但是發票未開給我們,東西已經被我們賣掉了,那是不是做暫估。應該怎么做分錄,當月結成本是不是也是把暫估的金額算進去

84784974| 提問時間:2018 12/12 10:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!是的。借庫存商品=暫估 貸預付賬款 然后借主營業務成本 貸庫存商品-暫估
2018 12/12 10:12
84784974
2018 12/12 10:16
沒有設預付賬款的,是不是直接可以寫貸應付賬款-暫估應付賬款。都是按不含稅金額?借方稅金不用估?
宋生老師
2018 12/12 10:17
您好!可以的。可以這樣。暫估是不管稅金的。
84784974
2018 12/12 10:30
那我下個月依舊沒有收到發票。是不是月初要做一個沖回借:庫存商品 負數金額 貸:應付賬款-暫估款(負數金額) 本月結成本就不用管了。等什么時候發票收到了按正常的入賬就行。這里面是不是成本是不是只要暫估的當月結一次
宋生老師
2018 12/12 10:39
您好!不行。這樣的話,容易負數。建議你等到收到發票再沖減,然后再按正確的入賬。
84784974
2018 12/12 10:41
哦 那我當月只要暫估入賬。結成本也是貸:庫存商品-暫估。等什么時候收到發票了再紅沖,如果下個月依舊沒有收到發票就還是掛著。不去管他是這個意思么
84784974
2018 12/12 10:43
應為我看到有個老師說當月暫估的次月一定要先沖回。不管有沒有收到發票
宋生老師
2018 12/12 10:45
您好!實際上這種,操作上是每個月月初先沖,月末再計提。其實沒必要。
84784974
2018 12/12 10:48
那我就不管了,等什么時候收到發票再沖,收不到就不去管掛著。謝謝老師
宋生老師
2018 12/12 10:51
您好!不用客氣的了。
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