問題已解決
暫估入庫商品有什么要求嗎?比如這個月暫估入庫,必須在次月沖紅之類的?還是暫估入庫后什么時候收到發票就什么時候按正常做分錄?



理論上,要在次月初紅沖。實務中,一般是收到發票后再紅沖,再編制正常分錄!
2018 12/24 12:30

84784995 

2018 12/24 12:31
那比如在9月份暫估入庫,就在當月可以把入庫的貨正常開發票賣出去嗎?

老江老師 

2018 12/24 12:33
當然可以,否則暫估就沒有意義了!

84784995 

2018 12/24 12:37
謝謝老師,發票12月給我開過來了,那我在12份紅沖暫估,重新編制分錄的話,怎么做分錄呢?按正常入庫做分錄的話,庫存不就多了商品嗎?

老江老師 

2018 12/24 12:43
暫估的時候 借 庫存商品 貸應付賬款-應付暫估
次月
借 庫存商品 負數 貸應付賬款-應付暫估 負數
借 庫存商品 貸應付賬款
注意,這里一正一負,沒有影響

84784995 

2018 12/24 12:48
好的謝謝老師

老江老師 

2018 12/24 13:00
不客氣
祝工作愉快!
