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老師,我公司是成品油行業的,這個月開了一張增值稅專用發票給客戶,由于金額錯誤要重開,但客戶已認證,請問這張票要怎么處理?謝謝!



銷售方開紅票,購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,看見審核通過后,打印信息表給銷方用于開具紅字發票。
2018 12/26 16:58

老師,我公司是成品油行業的,這個月開了一張增值稅專用發票給客戶,由于金額錯誤要重開,但客戶已認證,請問這張票要怎么處理?謝謝!
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