問題已解決
請問老師,入庫出庫沒有發票,我做了暫估入庫,和暫估出庫。1.請老師看一下對不對 2.拿到發票,應該怎么沖



你這樣是對的 但是你咋掛賬的時候貸應付賬款--暫估 --某供應商 這樣就可以明確區分了暫估的。
到了票后 先同樣分錄 負數金額沖銷暫估 然后根據發票再做正確的分錄 分錄和你這個是一樣的 只是應付賬款在不用暫估
2018 12/28 17:41

84784973 

2018 12/28 17:42
沖銷是把入庫出庫暫估都沖掉嗎

馬老師 

2018 12/28 17:43
嗯 把你上面的那一整套分錄都沖銷了,如果不含稅金額有和暫估的一樣收入和結轉成本這兩筆不用沖
