問題已解決
老師: 請問我公司為建筑企業,收到的**單位的稅款時還該如何賬務處理?(我們是先收稅款,在開票,等工程款到賬后再全部退給**人員)



收到的**單位的稅款時還該如何賬務處理,借銀行存款,貸應付賬款,
2018 12/29 08:15

84784958 

2018 12/29 08:19
老師:預收**單位材料款,怎么賬務處理?

莊老師 

2018 12/29 08:24
預收**單位材料款:
借:銀行存款
貸:內部往來--A項目部

84784958 

2018 12/29 08:36
麻煩又問您:打給材料供應商時,借:內部往來。開工程款發票,借:應收賬款,收到的**單位的工程款,貸:應收賬款,只這樣吧?但是收到的工程款要退回**單位,怎么帳做好,做平?

莊老師 

2018 12/29 08:41
打給材料供應商時不是做借:內部往來。借應付賬款--材料商,貸銀行存款。收到的建設單位的工程款,借銀行存款貸:應收賬款。收到的工程款要付給**單位,借內部往業--A項目部,貸銀行存款
