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問(wèn)題已解決
我們第四季度都是國(guó)稅代開的專票,著要怎么填



你好,代開專票的時(shí)候難道你沒(méi)有當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅及附加?交了你這個(gè)表里面就不填了哈。
2019 01/04 13:59

84784959 

2019 01/04 14:06
是通過(guò)網(wǎng)頁(yè)代開的。如果不填會(huì)出現(xiàn)1000多的稅款讓你繳納

小小劉老師 

2019 01/04 14:09
那你沒(méi)有繳納增值稅也沒(méi)有繳納附加稅嗎?如果是,那么你需要先在增值稅申報(bào)的時(shí)候把增值稅申報(bào)了,再報(bào)附加稅

84784959 

2019 01/04 14:11
增值稅我肯定交了啊,不然我怎么能開出票呢

小小劉老師 

2019 01/04 14:12
我的意思是,你有沒(méi)有同時(shí)交了附加稅?一般交增值稅的同時(shí)就會(huì)交附加稅,如果你交了附加稅,那這次申報(bào)你就不用交了哈。

84784959 

2019 01/04 14:15
沒(méi)有吧,只扣了專票上的稅額,所以是需要繳納附加稅的對(duì)嗎

小小劉老師 

2019 01/04 14:17
你好,當(dāng)然啦。附加稅的計(jì)稅依據(jù)就是增值稅消費(fèi)稅這些流轉(zhuǎn)稅,只要交了增值稅,肯定就需要繳納附加稅的哈。你沒(méi)有交附加稅,這次申報(bào)肯定就需要申報(bào)繳納哈。
