問題已解決
公司一直都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以平時都是不做分錄的,現(xiàn)在年底了應(yīng)交增值稅借方余額,下面只有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



你好,第一種,可以不做處理。第二種作這樣處理,借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019 01/08 09:39
