問題已解決
那個航天開過來的專票280全額抵扣的,相關的賬務分錄怎么做?



同學 您好
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款
貸:管理費用
2019 01/09 09:17

84784984 

2019 01/09 09:19
老師,那年底了,應交稅費――減免稅款這個科目借方余額要怎么處理?

bamboo老師 

2019 01/09 09:21
應交增值稅下的三級明細應該都做一筆結轉分錄結平
您可以看看下面截圖

84784984 

2019 01/09 09:24
老師o(^o^)o你剛截圖給我的習題是在哪個模塊里面的

bamboo老師 

2019 01/09 09:24
不好意思 老師截圖的是實際工作中的

84784984 

2019 01/09 09:25
那老師,全額抵扣的280要填在哪張申報表里面的哪個明細里面

bamboo老師 

2019 01/09 09:30
填附表四跟主表23欄 需要繳納稅款的時候才能填入

84784984 

2019 01/09 09:32
老師,我280的發票是今年7月份進來的,7月份的時候分錄已經做了,但是申報報里面沒填的,那我現在這個全額抵扣的280填在12月的申報表里面,這樣處理可以的嗎?

bamboo老師 

2019 01/09 09:34
請問您本月需要交納稅款么

84784984 

2019 01/09 09:35
嗯嗯本月有增值稅要繳納的

bamboo老師 

2019 01/09 09:38
那可以12月申報的時候填寫抵減
