問題已解決
有個項目,8月份工程結算確認收入是借應收賬款253248.51貸工程結算238913.69,應交稅費應交增值稅(銷項稅額)14334.82元,借主營業務成本370727.78,貸合同毛利貸方131814.09元主營業務收入238913.69,本月工程結算開票是136007.75,工程結算開負數發票180188.68,本月成本如何結轉啊,怎么做分錄



8月份項目結算虧了131814.09,12月本項目開負數發票,沖成本時是先沖回虧損的部分還是直接沖成本
2019 01/14 21:04

84784999 

2019 01/14 21:06
12月份開了一部分紅票,開紅票的部分是直接沖合同毛利(8月虧損的)還是直接沖成本

樸老師 

2019 01/15 14:22
你好,為什么要開負數發票?本工程存在多開發票嗎?如果是前期有多開發票,就沖銷前期做的相應的分錄

84784999 

2019 01/15 14:34
嗯嗯,我是按比例沖銷的前期的,謝謝老師

樸老師 

2019 01/15 14:37
滿意請給五星好評,謝謝
