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物業(yè)公司,12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但是11月份的時候是一般納稅人,12月紅沖了一張11月的發(fā)票,1月份報12月的稅,這個紅沖的發(fā)票稅額要怎么沖啊,稅要怎么報呢。本期應(yīng)交稅款5778.1,另紅沖的稅額是29.44。怎么報稅啊



你好,同學(xué)!申報時,申報表里面將沖紅的票據(jù)稅額扣除申報即可。
2019 01/17 22:42

物業(yè)公司,12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但是11月份的時候是一般納稅人,12月紅沖了一張11月的發(fā)票,1月份報12月的稅,這個紅沖的發(fā)票稅額要怎么沖啊,稅要怎么報呢。本期應(yīng)交稅款5778.1,另紅沖的稅額是29.44。怎么報稅啊
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