問題已解決
做內帳固定資產要提折舊嗎



你好,如果有做固定資產核算,是需要計提折舊的
2019 01/18 16:59

84784975 

2019 01/18 17:01
好的,是有固定資產核算的

鄒老師 

2019 01/18 17:02
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

84784975 

2019 01/18 17:11
老師,還有問題問你,如果暫估的庫存是匯總的科目,領用是按照明細領用,這樣行嗎

鄒老師 

2019 01/18 17:13
你好,暫估需要根據上面明細做分錄,而不能是總的

84784975 

2019 01/18 18:15
那怎么辦,需要調整嗎,之前會計做的,匯總暫估的,按照明細領用的

84784975 

2019 01/18 18:17
老師,還有年終獎發放可以掛法人頭上嗎

鄒老師 

2019 01/18 18:25
你好,需要沖銷之前按匯總暫估的分錄,然后按明細做暫估分錄
年終獎發放一般是不會掛法人代表個人明細的

84784975 

2019 01/18 18:43
現金或者銀行是嗎

鄒老師 

2019 01/18 18:44
你好,是的,需要通過現金或銀行轉賬發放,而不是通過法人代表個人賬戶發放

84784975 

2019 01/18 18:45
老師,你是說暫估匯總,領用也要匯總,領用明細,暫估也要明細必須一致對嗎

鄒老師 

2019 01/18 18:46
你好,暫估需要按明細,不得匯總的

84784975 

2019 01/18 18:53
好的,個體戶是定期定額交稅的,做賬是增值稅和收入也要分開嗎,是和小規模一樣做嗎

鄒老師 

2019 01/18 18:54
你好,是的,做收入分錄需要做價稅分離的
借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

84784975 

2019 01/18 21:15
好的,老師, 我們給客戶開發票 16100元,只是付款16000元,100元不付了,應該怎么做賬

鄒老師 

2019 01/19 10:29
你好
借;銀行存款 16000 財務費用 100 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
