問題已解決
有個臨時的送材料供應商沒有發票 我就幫他代收稅 直接從款里扣 這個分錄怎么做賬呢 最后怎么沖平



同學好,代付供應商的稅款從貸款中扣除,計入營業外收入,借計應付帳款,貸計營業外收入
2019 01/19 12:03

84784976 

2019 01/19 14:00
還有這個稅款 不涉及增值稅 只是代扣的企業所得稅對不 因為我要調增 所以調增這部分交的企業所得稅就是幫供應商代扣的費用對不

英老師 

2019 01/19 14:05
這個稅款是你公司扣下來的貸款,是不用支付的貨款,所以計入營業外收入,需要繳納所得稅,不需要繳納增值稅

84784976 

2019 01/19 14:06
我想問你扣的稅金怎么算 是扣的企業所得稅對不

英老師 

2019 01/19 14:07
扣多產稅金是由雙方協商確定,一般是增值稅及信附加稅

84784976 

2019 01/19 15:01
問題是我給他扣了之后 我咋個交給稅局

84784976 

2019 01/19 15:02
我不扣他多稅金

英老師 

2019 01/19 17:15
是對方公司負責這個業務的申報繳納稅款,

84784976 

2019 01/19 17:23
他就是沒得發票 我這里代扣代繳

84784976 

2019 01/19 17:24
我沒得發票 我不能入成本賬 就要調企業所得稅

84784976 

2019 01/19 17:25
對于他來說 他沒給我開票 他屬于無票收入 我屬于無票成本 難道我就什么都沒事了?如果沒事那其他所有的都不要發票算了

84784976 

2019 01/19 17:26
老師 你回答我能不能負責啊

英老師 

2019 01/21 09:03
你當然需要取得發票才可以稅前扣除
